為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)對審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo),提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的監(jiān)督體系,更好發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用,根據(jù)中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則第22號——內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性與客觀性》等文件精神,市城發(fā)集團(tuán)成立內(nèi)部審計(jì)委員會。
集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)委員會由7名董事組成,下設(shè)辦公室,掛靠在集團(tuán)審計(jì)室。審計(jì)室在公司董事會審計(jì)委員會指導(dǎo)下獨(dú)立開展工作,向公司董事會審計(jì)委員會報(bào)告工作,向公司管理層提交各類審計(jì)報(bào)告及相關(guān)材料。
集團(tuán)成立內(nèi)部審計(jì)委員會,是集團(tuán)加強(qiáng)對審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)的重大舉措,也是集團(tuán)堅(jiān)決落實(shí)市委審計(jì)委員會加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作要求的具體行動。下一步,審計(jì)委員會將加強(qiáng)對集團(tuán)審計(jì)工作的總體布局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)和督促落實(shí),努力構(gòu)建銜接順暢、保障有力、配套有效的審計(jì)工作新格局。